Última atualização em 03/02/2026 02:10
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Liquidação empenhos

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Total: R$ 1.679.141,85
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/03/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA, RECUPERACAO DE TRAVESSA E DESEMPENAMENTO DE CHASSI DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 13/10/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS NO COMITE DE CRISE DE ENFRENTAMENTO DO COVID19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS EXCEPCIONAL NТА17. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS NO HOSPITAL. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA /
DIVIDA INTERNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Principal da Dívida Contratual Resgatado 10/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO No 53 DEBITADO EM COTA PARTE DO FPM. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 03/10/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУ‡O PRESTADO COMO MOTORISTA PARA PREFEITURA. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 03/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E. JOSE FRANCISCO MENDES. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL /
SERVICO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Material de Consumo 23/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУ‡OS DESTA PREFEITURA. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.MARCOS CARVALHO. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /
MANUTENCAO E ENCARGOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DAS MAQUINAS A SERVIУ‡OS DESTA PREFEITURA. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 03/10/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУ‡OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA DE SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.FRANCISCO MENDES. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM A VIGILANCIA E INSPE_CO SANITARIA /
FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 13/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS JUNTOS A ESTA SECRETARIA. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 03/10/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУ‡O PRESTADO COMO MOTORISTA. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA SERVIУ‡O PRESTADO COMO VIGIA NO GINASIO POLIESPORTIVO. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE SERRALHEIRO PARA ESTA PREFEITURA. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
GABINETE DO PREFEITO Diárias - Civil 10/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA A VICE PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIAS 10 E 11 10 2017 EM TERESINA.PI. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Material de Consumo 23/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 02/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL REGONAL.ESPERANCA GARCIA REF 10 2017. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/10/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM LOCAУ‡УƒO DE VEICULO ( PICK-UP CD 4X2, DIESEL A SERVIУ‡O DA SECRETARIA DE SAUDE. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NA PRAУ‡A DA BANDEIRA A SERVIУ‡OS DESTA PREFEITURA. R$ 1.442,10 Outubro/2025 Ver detalhe