Última atualização em 02/07/2024 02:15
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Liquidação empenhos

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Total: R$ 1.102.580,89
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. /
RECREACAO E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/04/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS COMO AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS NO ESTADIO MOREIRУƒO, DESTE MUNICУPIO. R$ 0,57 Abril/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Diárias - Civil 19/04/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 100,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL . 40% /
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE Diárias - Civil 17/04/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 2(DUAS) DIARIAS A COLABORADORA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУ‡УƒO COM DESTINO A FLORIANO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE FORMAУ‡УƒO PRESENCIAL. R$ 100,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Diárias - Civil 17/04/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE 2(DUAS) DIARIAS A MOTORISTA DA SEMED , NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, COM DESTINO A FLORIANO, DESLOCAMENTO ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENУ‡УƒO EM OFICINA. R$ 100,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL . 40% /
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE Diárias - Civil 17/04/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 2(DUAS) DIARIAS A COLABORADORA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУ‡УƒO COM DESTINO A FLORIANO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE FORMAУ‡УƒO PRESENCIAL. R$ 100,00 Abril/2024 Ver detalhe
AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Material de Consumo 13/04/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. R$ 1.000,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26/04/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS DE PEDREIRO A SERVIУ‡OS DESTA PREFEITURA. R$ 1.000,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Serviços de Consultoria 21/01/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NТК000064692.2013.5.22.0106, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PARCELA 06 15 DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. R$ 1.000,00 Abril/2024 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA /
MANUTENCAO E ENCARGOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29/04/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУ‡OS DE SEGURANУ‡A PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE A IDENIZAУ‡OES PPMM CONVУŠNIO NAZARE DO PIAUI X ESTADO DO PIAUI/PMPI(3010839)CONFORME PLANILHA DE OPERAУ‡OES EM ANEXO. R$ 1.000,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12/04/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS A SERVIУ‡OS DESTA SECRETARIA. R$ 1.000,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Material de Consumo 02/05/2019 Classificacao Incorreta da Fonte de Recursos.............................. ............ R$ 1.000,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16/04/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS EM POSTO DE SAУšDE. R$ 1.000,00 Abril/2024 Ver detalhe
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40% /
ENSINO REGULAR
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE Material de Consumo 21/01/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE KIT PEDAGOGICO DE ENSINO DIGITAL EM 3D, DESTINADO AO ENSINO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. R$ 1.000,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21/01/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA TECNICOS DESTE MUNICIPIO. R$ 1.000,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/04/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM JUROS SOBRE PARCELA DE PAGAMENTO DA INTERNET PAGA APOS O VENCIMENTO. R$ 1.000,00 Abril/2024 Ver detalhe
AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Material de Consumo 02/04/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. R$ 1.000,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12/04/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS NA DECORAУ‡УƒO DE ESPAУ‡O PARA CAPACITAУ‡УƒO PARA ESTA SECRETARIA. R$ 1.000,00 Abril/2024 Ver detalhe
AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Material de Consumo 02/04/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. R$ 1.000,00 Abril/2024 Ver detalhe
AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Material de Consumo 13/04/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. R$ 1.020,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Diárias - Civil 12/04/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 19 04 2017 EM TERESINA.PI. R$ 1.020,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Obrigações Patronais 19/04/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ADMINISTRAУ‡УƒO, COMPETУŠNCIA DE MARУ‡O DE 2024. R$ 10.269,49 Abril/2024 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29/04/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУ‡OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. R$ 103,98 Abril/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS /
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16/04/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУ‡OS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 1.040,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 08/01/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO E DIVULGACAO NO PORTAL 180GRAUS.COM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. R$ 1.045,00 Abril/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Material de Consumo 02/04/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. R$ 1.050,00 Abril/2024 Ver detalhe