Última atualização em 04/07/2025 02:10
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Liquidação empenhos

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Total: R$ 1.460.582,63
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DE POCOS CHAFARIZES E CAIXA D AGUA /
ABASTECIMENTO D AGUA
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Material de Consumo 10/04/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. R$ 0,05 Abril/2025 Ver detalhe
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40% /
ENSINO REGULAR
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE Material de Consumo 07/01/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. R$ 10,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19/01/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. R$ 10,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 19/01/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DO 3ТК BPM E TECNICOS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. R$ 100,39 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL /
SERVICO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Material de Consumo 01/04/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAO DE QUEIJO DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 1.000,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15/04/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 27.420.8. R$ 1.000,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/04/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS COMO MOTORISTA PARA ESTA SECRETARIA. R$ 1.000,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /
MANUTENCAO E ENCARGOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19/01/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESTE MUNICIPIO. R$ 1.000,00 Abril/2025 Ver detalhe
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS /
MANUTENCAO E ENCARGOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS Equipamentos e Material Permanente 19/01/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GRADES DE PROTECAO TUBULARES DESTINADO AOS IMOVEIS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. R$ 1.000,00 Abril/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR /
TRANSPORTE ESCOLAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Material de Consumo 09/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУ‡УƒO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУ‡УƒO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУ‡УƒO. R$ 10.116,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/04/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE AXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. R$ 1.030,00 Abril/2025 Ver detalhe
PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL /
MERENDA ESCOLAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Material de Consumo 16/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУ‡УƒO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУ‡УƒO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУ‡УƒO. R$ 10.311,84 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19/01/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA. R$ 1.050,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30/04/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. R$ 1.067,33 Abril/2025 Ver detalhe
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA . IGDBF /
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/04/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 48.893.3. R$ 1.080,00 Abril/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Material de Consumo 17/04/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. R$ 10.949,20 Abril/2025 Ver detalhe
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA . IGDBF /
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01/04/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 11.250,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 04/04/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS BANCУRIOS COBRADOS DA CONTA PJ 11.029-9. R$ 11.250,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Diárias - Civil 13/01/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS COM DESTINO A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM TERESINA, NOS DIAS 14 A 15 DE JANEIRO DE 2016. R$ 12,69 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA /
ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Diárias - Civil 22/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025, DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS. R$ 120,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Diárias - Civil 22/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO, SEGUNDA VIA DE CERTIDУƒO DE NASCIMENTO NA 4 SERVENTIA NA CIDADE DE FLORIANO. R$ 120,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
GABINETE DO PREFEITO Diárias - Civil 22/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A OEIRAS, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025, DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS. R$ 120,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Diárias - Civil 22/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SAO FRANCISCO DO PIAUI, ACOMPANHAMENTO DE INFANTE, NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. R$ 120,00 Abril/2025 Ver detalhe
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE /
MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO NA AREA DA SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Equipamentos e Material Permanente 14/01/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO HENRY PRIMME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 1.200,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 23/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS DE MOTORISTA A SERVIУ‡OS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 1.200,00 Abril/2025 Ver detalhe