Última atualização em 03/02/2026 02:10
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Liquidação empenhos

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Total: R$ 1.679.141,85
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30/10/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA A NUTRICIONISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. R$ 0,04 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Material de Consumo 23/10/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM AQUISIУ‡УƒO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУ‡УƒO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУ‡УƒO. R$ 100,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA. R$ 100,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУ‡O DE AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. R$ 1.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Material de Consumo 02/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. R$ 1.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Diárias - Civil 15/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANУ‡AS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 15,16,17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. R$ 1.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA PARA ESSE MUNICIPIO. R$ 1.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE.ESCOLAR . 40% /
EDUCACAO PRE.ESCOLAR
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 22/10/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.LUIZ GONZAGA - CRECHE. R$ 1.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14/10/2025 VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE DESPESA DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS PARA ESSE MUNICIPIO. R$ 1.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL /
SERVICO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 1.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES /
ENSINO REGULAR
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE Equipamentos e Material Permanente 22/10/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУ‡УƒO. R$ 1.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NO FPM. R$ 1.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE DETETIZAУ‡УƒO GERAL EM PREDIO PUBLICO. R$ 1.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Diárias - Civil 15/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANУ‡AS E PLANEJAMENTO COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 15,16,17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. R$ 1.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA . IGDBF /
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIOA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. R$ 1.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS /
GABINETE
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Sentenças Judiciais 10/10/2025 VALOR QUE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DE SETENУ‡A JUDICIAL. R$ 10.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A REPOSICAO DE PECAS EM MOTOCICLETAS DESTE MUNICIPIO. R$ 1.018,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE.ESCOLAR . 40% /
EDUCACAO PRE.ESCOLAR
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21/10/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA U.E.LUIS GONZAGA. R$ 1.026,00 Outubro/2025 Ver detalhe
PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30/10/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS DO COMITE DE CRISE DE ENFRENTAMENTO DO COVID19. R$ 103,02 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Material de Consumo 02/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. R$ 104,64 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30/10/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. R$ 10.419,81 Outubro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 04/03/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET EM ESCOLAS DESTA SEMED, ZONA RURAL. R$ 108,90 Outubro/2025 Ver detalhe
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--- --- R$ 1.080,00 Outubro/2025
ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR /
TRANSPORTE ESCOLAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21/10/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУ‡OS DA SEMED. R$ 1.099,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/10/2022 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS BANCARIOS COBRADOS NA CONTA PJ 4.355-9, DESTA SECRETARIA. R$ 1.100,00 Outubro/2025 Ver detalhe