Última atualização em 12/07/2025 02:10
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Detalhes do Empenho

0296017

Outubro

0000

22/10/2024

R$ 1.412,00

R$ 0,00

R$ 1.341,40

R$ 1.341,40

Dados do Credor

CIMARIA TAVARES DOS SANTOS

000.523.813-74

Dados do Ordenador

NILSA MARIA DA SILVA SANTOS

134.107.843-49

DEP SERVICO ADMNISTRATIVO

Classificação Orçamentária

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE

Educação

Educação Infantil

EDUCACAO PRE.ESCOLAR

MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE.ESCOLAR . 40%

Outras Despesas Correntes

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

47:

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIӇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.LUIZ GONZAGA - CRECHE.

Dados liquidação

22/10/2024

5

006493

R$ 1.341,40

Dados Pagamento

22/10/2024

R$ 1.341,40