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Detalhes do Empenho

0190006

Julho

NÃO DISPONÍVEL

09/07/2018

R$ 9.186,50

R$ 0,00

R$ 9.186,50

R$ 9.186,50

Dados do Credor

R N LOPES MONTEIRO MEE

69.628.139/0001-80

AV. DR. ANTONIO PEDREIRA MARTINS

TERESINA

Dados do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

674.610.003-06

PREFEITO

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Urbanismo

Serviços Urbanos

MANUTENCAO E ENCARGOS

MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Dados liquidação

11/07/2018

5

003258

R$ 9.186,50

Dados Pagamento

11/07/2018

R$ 9.186,50