Última atualização em 15/07/2026 12:45
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Detalhes do Empenho

0187002

Julho

NÃO DISPONÍVEL

06/07/2018

R$ 5.381,25

R$ 0,00

R$ 5.381,25

R$ 5.381,25

Dados do Credor

M. M. FEITOSA EPP

03.012.347/0001-42

Dados do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

674.610.003-06

PREFEITO

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

ENSINO REGULAR

ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

11:Rpps

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

09/07/2018

5

003365

R$ 5.381,25

Dados Pagamento

09/07/2018

R$ 5.381,25