Última atualização em 16/07/2026 16:38
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Detalhes do Empenho

0183014

Julho

NÃO DISPONÍVEL

02/07/2018

R$ 7.203,00

R$ 0,00

R$ 7.203,00

R$ 7.203,00

Dados do Credor

M. M. FEITOSA EPP

03.012.347/0001-42

Dados do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

674.610.003-06

PREFEITO

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

10/07/2018

5

003249

R$ 7.203,00

Dados Pagamento

10/07/2018

R$ 7.203,00